أعلنت شركة شليم النفطية عن رغبتها بتعيين لديها مدقق/ة داخلي/ة
مدقق/ة داخلي/ة
المسؤوليات الرئيسية
تخطيط وتنفيذ التدقيق
. تطوير وتنفيذ خطة تدقيق داخلي سنوية قائمة على المخاطر لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق.
. تخطيط وإجراء عمليات تدقيق للعمليات المالية والتشغيلية والامتثال والحوكمة في جميع أنحاء المنظمة.
. مراجعة الدورات التجارية الرئيسية مثل الشراء والدفع، الطلبات والتحصيل، التسجيل والتقارير، الرواتب، الخزينة، المخزون، والأصول الثابتة.
. تدقيق المشاريع والعقود وعمليات الشراء والنفقات الرأسمالية لضمان الامتثال والقيمة مقابل المال واتباع إجراءات الاعتماد المناسبة.
. تقييم كفاية وفعالية الضوابط الداخلية المدمجة في العمليات والأنظمة.
. تدقيق دورة إدارة المقاولين من الطرف الثالث من تأهيل الموردين ومنح العقود إلى متابعة الأداء والتحقق والدفع.
إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
. تقييم ما إذا كانت المخاطر الرئيسية محددة ومقيمة ومدارة بشكل صحيح عبر المنظمة.
. مراجعة تصميم وفعالية الضوابط الداخلية وتقديم توصيات للتحسين عند اكتشاف أي قصور.
. فحص الامتثال لسياسات الشركة والإجراءات المعتمدة، وتفويض السلطة، والقوانين، واللوائح، والالتزامات التعاقدية.
. تقييم ترتيبات الحوكمة وموثوقية المعلومات الإدارية المستخدمة في اتخاذ القرارات.
. مراجعة ضوابط تكنولوجيا المعلومات، وصول الأنظمة، سلامة البيانات، وضوابط الأمن السيبراني بالتنسيق مع الوظائف ذات الصلة عند الاقتضاء.
. تقييم تطبيق وإنفاذ السياسات الأساسية للشركة بشكل متسق عبر جميع المستويات والوحدات.
التحقيق والتحليل
. إجراء تدقيقات خاصة، وتحقيقات، ومراجعات استقصائية في حالات الاحتيال المشتبه به، وسوء السلوك، وانتهاكات السياسات، أو فشل الضوابط الهامة وفق توجيهات مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق.
. جمع وتحليل وتوثيق الأدلة بطريقة مهنية وسرية وموضوعية.
. استخدام أدوات تحليل البيانات والتدقيق لتحديد المعاملات غير المعتادة والاتجاهات والاستثناءات ونقاط الضعف المحتملة في الضوابط.
إعداد التقارير والمتابعة
. إعداد تقارير تدقيق واضحة وموجزة ومعتمدة على الحقائق تحدد الملاحظات، الأسباب الجذرية، آثار المخاطر، والتوصيات العملية.
. عرض نتائج التدقيق والقضايا الهامة مباشرة على مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق مع الحفاظ على الاستقلالية عن الإدارة.
. متابعة خطط العمل المتفق عليها والتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية بفعالية وفي الوقت المحدد.
. تصعيد الأمور المتأخرة أو غير المحلولة أو عالية المخاطر إلى مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق.
الاستشارات والتحسين
. تقديم دعم استشاري مستقل بشأن الضوابط الداخلية والحوكمة والمخاطر والامتثال دون تحمل مسؤولية الإدارة.
. المساهمة في التحسين المستمر للعمليات وأطر الضوابط وكفاءة المنظمة.
. تعزيز الوعي بالرقابة الداخلية والمساءلة والأخلاقيات والامتثال عبر المنظمة.
. التأكد من تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي وفق المعايير المهنية وأفضل الممارسات.
المؤهلات المطلوبة
. درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
. شهادة مهنية مثل CIA، CPA، CA، ACCA، أو ما يعادلها.
. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في التدقيق الداخلي أو الخارجي، المخاطر، الامتثال، أو الضمان.
. معرفة قوية بالضوابط الداخلية، حوكمة الشركات، إدارة المخاطر، ومنهجيات التدقيق.
. خبرة في إعداد تقارير التدقيق وعرض النتائج على الإدارة العليا أو على مستوى مجلس الإدارة.
. مهارات تحليلية وتحقيقية ومهارات مقابلات وكتابة تقارير قوية.
. إجادة استخدام Microsoft Office، ومعرفة بأنظمة ERP وأدوات تحليل البيانات.
المؤهلات المفضلة :
. شهادات إضافية مثل CISA، CFE، CMA، CRMA، أو PMP.
. ماجستير إدارة أعمال أو مؤهل دراسات عليا ذي صلة.
. خبرة في قطاعات الطاقة، المقاولات، الصناعة، التصنيع، أو الموارد الطبيعية.
. معرفة ببيئات ERP وبرامج التدقيق الداخلي وأدوات تحليل البيانات مثل ACL، IDEA، Power BI، أو SQL.
للتقديم اضغط هنا
لتصفح جديد الوظائف والتدريب اضغط هنا
تابعنا على قناة الوظائف والأخبار العاجلة من خلال الرابط التالي ولا تنسَ تفعيل التنبيهات اضغط هنا

